公司2024年度內(nèi)審工作如期開展 | ||
發(fā)布者:admin 發(fā)布時(shí)間:2024-11-4 10:29:40 點(diǎn)擊:387 | ||
為了評(píng)價(jià)本年度公司的檢測(cè)活動(dòng)是否符合管理體系的要求,確保管理體系持續(xù)、有效的運(yùn)行,10月31日~11月1日公司開展了2024年度內(nèi)審工作,質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任內(nèi)審組長(zhǎng)。 本次內(nèi)審以《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(市場(chǎng)監(jiān)管總局2023年)、公司《質(zhì)量手冊(cè)》(第六版)、《程序文件》(第六版)、作業(yè)指導(dǎo)書以及國(guó)家、部門、行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法為依據(jù)開展,通過提問、抽查文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、留樣再測(cè)等方式進(jìn)行。本次內(nèi)審活動(dòng)涉及到管理體系的全部要素,重點(diǎn)審核管理要求與技術(shù)要求,涉及評(píng)審準(zhǔn)則所含所有部門和人員,經(jīng)過認(rèn)真、全面、深入的審查,內(nèi)審組一致認(rèn)為,公司的管理體系運(yùn)行、管理體系文件與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的規(guī)定是基本符合的、有效的。 末次會(huì)議上,內(nèi)審員分別匯報(bào)了分工審查的管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議,并提出了可行性的建議和糾正措施。隨后,公司總經(jīng)理作了總結(jié)講話,他肯定了本次內(nèi)審活動(dòng)的成效,督促各部門盡快做好內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題的整改閉合工作,并舉一反三,持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)要求內(nèi)審組對(duì)其中涉及管理體系改進(jìn)方面的問題進(jìn)行整理,以提交到2024年度管理評(píng)審中去。最后,公司董事長(zhǎng)作了講話,并對(duì)年終重點(diǎn)工作做了部署要求。
崔銀翠 2024.11.2 | ||
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