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公司開展2013年實驗室管理體系內部審核 | ||
發布者:崔銀翠 發布時間:2013-11-23 點擊:3884 | ||
按照公司年度計劃, 11月20日~21日公司組織進行了為期兩天的2013年實驗室管理體系內部審核。此次內審由公司質量負責人朱文英擔任組長,具有內審員資格的王大遠、陳衛、孟巍巍、周全擔任組員,陳江濤負責記錄。 內審根據《評審準則》、管理手冊、程序文件、作業指導書(管理制度)以及國家、行業和地方有關的法律、法規、規范、標準等,審核了包括評審準則19個要素涉及到的所有部門和人員(包括:總經理室、技術負責人室、質量負責人室、綜合辦公室、檢測室、設備員、記錄員、檔案員等),通過提問(詢問)、現場檢查、文件記錄抽查、聽取相關人員匯報、現場考核等方式進行了審核。經過兩天認真、全面、深入的審查,內審組認為本公司所建立的管理體系文件基本符合《評審準則》所規定的要素要求,管理體系經過有效的運行,確定已具備了審核的條件。同時,也提出了基本合格項和不合格項。 在內審末次會議上,公司總經理鄒明作了講話。對公司一年來在全體員工的共同努力下,所取得的質量管理水平的提升作了肯定,對各位內審員內審質量和水平的提高作了表揚。要求有關科室、人員將內審中提出的問題限時整改到位;要求各部門、全體職工進一步排查工作中的不足和短板,采取切實有效的質量管理措施,從嚴要求、持續改進;要求由質量負責人牽頭,著手系列修訂管理體系文件,力求管理工作的進一步提升。最后,鄒總在分析當前形勢的基礎上提出了公司2014年工作思路與設想,對2013年年度總結等工作作了部署和要求。
朱文英 崔銀翠 | ||
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